1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
2.2 前10名股東持股情況表
單位:股
2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
適用 √不適用
三、 管理層討論與分析
報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
報告期內(nèi),我國煤炭市場繼續(xù)呈現(xiàn)總量寬松、結(jié)構(gòu)性過剩的態(tài)勢,需求低速增長,產(chǎn)能快速釋放,進口不斷增加,全社會煤炭庫存持續(xù)上升,價格下滑,效益下降,市場景氣持續(xù)偏冷,企業(yè)經(jīng)營困難加大。在如此嚴(yán)峻的形勢下,公司在河南省國資委和其他社會股東的大力支持下,緊緊圍繞"更新觀念拓市場、優(yōu)化格局提效率、資本運營擴規(guī)模、精益管理創(chuàng)效益"的年度工作方針,積極開拓市場,大力推動技術(shù)創(chuàng)新,創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式,加強成本控制,在調(diào)整結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定生產(chǎn)、穩(wěn)健發(fā)展等方面做了大量工作,取得了一定成效,但距離年初提出的目標(biāo)要求還相差甚遠,經(jīng)營成果不理想,公司主要經(jīng)濟指標(biāo)與去年同期相比都有不同程度的下降。但相對于同行業(yè)企業(yè),公司仍處于優(yōu)勢地位,主要經(jīng)濟指標(biāo)仍然位居行業(yè)龍頭,盈利能力突出。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,777,635,504.72元,較2012同期下降20.03%;實現(xiàn)凈利潤529,114,222.04元,較2012年同期下降36.10%。
第一,主要經(jīng)濟指標(biāo)與去年同期相比有所下降,但仍穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。上半年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)量20.86萬噸,同比下降31.18%,液壓支架產(chǎn)量達到6902架,同比下降35.71%。
第二,創(chuàng)新銷售模式,加大回款力度。今年上半年,在煤炭企業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下滑、應(yīng)收賬款明顯增加、利潤大幅下降的情況下,公司著力創(chuàng)新銷售模式,提高直接訂貨比例,優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)。公司提出了設(shè)備研發(fā)、制造、服務(wù)及礦井達產(chǎn)一體化的新型銷售模式,開創(chuàng)了行業(yè)先河,穩(wěn)固了市場。加大回款力度,將回款工作為銷售工作的重中之重,將回款任務(wù)與經(jīng)理層、銷售人員的業(yè)績考核直接掛鉤,取得了一定成效。
第三,生產(chǎn)方面,著力調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)組織方式,促進產(chǎn)能和質(zhì)量有效提升。公司以精益理念全面調(diào)整計劃方式、生產(chǎn)組織方式,全面推行拉動式組織模式,建立標(biāo)準(zhǔn)計劃聯(lián)動模式,加強齊套性考核,進一步推動了"一個總部、兩個基地、子公司及社會資源共同發(fā)展"格局的良好運營。公司投制了行業(yè)內(nèi)首條等離子自動切割生產(chǎn)線,采用全進口設(shè)備,大幅提高了鋼板的切割精度和生產(chǎn)效率,促進了產(chǎn)品品質(zhì)的提升。
第四,著力推進精益管理,開源節(jié)流,最大限度提升經(jīng)濟效益。在設(shè)備保全、合理用工、節(jié)能降耗、節(jié)約開支、安全生產(chǎn)、設(shè)計等方面深化精益管理工具的應(yīng)用,降低生產(chǎn)成本,實施成本管控。精益培訓(xùn)基地建設(shè)完成,具備了開課條件。精益改善提案活動取得良好成效,提案數(shù)量大幅增長,員工積極參與生產(chǎn)經(jīng)營的日常改善,提高了成本意識。
第五,集團化的公司治理結(jié)構(gòu)初現(xiàn)成效。以財務(wù)為抓手,以信息化為手段,深化集團財務(wù)、采購、銷售、人力資源、生產(chǎn)管理、成本控制、質(zhì)量控制等制度在各個控股子公司的應(yīng)用,逐步建立了一支對子公司全面管理的隊伍,集團化管控的公司治理結(jié)構(gòu)初步顯現(xiàn)成效。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1、財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
銷售費用變動原因說明:運輸費和中標(biāo)服務(wù)費減少。
財務(wù)費用變動原因說明:匯兌損失增加。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:銷售回款減少。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:項目投資減少。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:支付現(xiàn)金股利增加。
。ǘ┬袠I(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
(三)核心競爭力分析
1、技術(shù)優(yōu)勢。公司于國內(nèi)率先開展并主導(dǎo)了"高端液壓支架國產(chǎn)化"研究與發(fā)展進程,推動全面實現(xiàn)了高端液壓支架替代進口;成功研制和推廣應(yīng)用6米以上的超高端液壓支架、超大工作阻力的放頂煤液壓支架;持續(xù)提升液壓支架生產(chǎn)的專業(yè)設(shè)備和工藝研究。在液壓支架的核心技術(shù)、生產(chǎn)工藝和專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域,公司保持著長期的行業(yè)競爭優(yōu)勢。
2、成本優(yōu)勢。公司以成熟而領(lǐng)先的先進工藝技術(shù)聯(lián)合鋼鐵企業(yè),一方面開發(fā)適用于液壓支架的特種鋼材,另一方面開發(fā)新的采購渠道,始終保持行業(yè)內(nèi)獨特的采購優(yōu)勢;公司始終位居行業(yè)第一的產(chǎn)量規(guī)模,帶動鋼材及備件采購、能源消耗、人工成本等綜合成本較之其他競爭對手始終處于優(yōu)勢地位。
3、管理優(yōu)勢。堅持以"競聘制、任期制、崗薪制、末位淘汰制"為核心內(nèi)容的干部管理體制造就了年富力強、富有活力和創(chuàng)新力的管理團隊,帶動公司人力資源結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化;集團化的管控推動公司運營成本的持續(xù)降低。
4、資金優(yōu)勢。A+H兩地上市的平臺、較大規(guī)模的銀行授信額度,以及本身充足的現(xiàn)金儲備,使公司在同行業(yè)中擁有極具競爭力的資金和資本優(yōu)勢,更具備抵御各種市場風(fēng)險的能力。
四、 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1 與上年度財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
為防范財務(wù)風(fēng)險,更加客觀公正的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近于公司回收情況和風(fēng)險狀況,經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過,決定自2013年1月1日起對公司應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)中“根據(jù)信用風(fēng)險特征組合賬齡分析法壞賬計提比例”會計估計進行變更,具體變更情況如下:
本公司對該等會計估計變更采用未來適用法,并由此增加本公司2013年1-6月的凈利潤計7,096.50萬元,占公司2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為13.25%。
4.2 與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
本期公司控股子公司-鄭州煤機鑄鍛有限公司全資設(shè)立鄭州煤機格林材料科技有限公司。
董事長:焦承堯
鄭州煤礦機械集團股份有限公司